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寫事作文600字

時間:2025-09-13 08:51:14 作文600字

寫事作文600字集合(15篇)

  在學習、工作或生活中,說到作文,大家肯定都不陌生吧,作文是通過文字來表達一個主題意義的記敘方法。相信很多朋友都對寫作文感到非?鄲腊桑韵率切【帪榇蠹艺淼膶懯伦魑600字,僅供參考,歡迎大家閱讀。

寫事作文600字1

  業(yè)務員管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,它旨在規(guī)范銷售團隊的行為,提高業(yè)務效率,確保公司的業(yè)務目標得以實現(xiàn)。該制度主要包括以下幾個方面:

  1. 職責界定:明確業(yè)務員的工作職責,包括客戶開發(fā)、維護、銷售任務達成等。

  2. 行為準則:規(guī)定業(yè)務員在工作中的道德規(guī)范和職業(yè)行為標準。

  3. 銷售流程:設定從客戶需求識別到交易完成的標準化流程。

  4. 績效評估:制定公正、公平的業(yè)績評價體系,用于激勵和管理業(yè)務員。

  5. 培訓與發(fā)展:提供業(yè)務員提升專業(yè)技能和知識的途徑。

  6. 獎懲制度:設立獎勵和懲罰機制,以激發(fā)業(yè)務員的`工作積極性。

  內(nèi)容概述:

  1. 客戶關系管理:規(guī)定如何建立、維護和增強與客戶的聯(lián)系,確保提供優(yōu)質(zhì)服務。

  2. 信息報告:業(yè)務員需定期提交工作報告,包括客戶反饋、市場動態(tài)及個人業(yè)績。

  3. 價格策略:設定產(chǎn)品或服務的價格政策,以及業(yè)務員在談判中的權限。

  4. 競爭分析:鼓勵業(yè)務員了解競爭對手,以便制定有效的銷售策略。

  5. 時間管理:指導業(yè)務員合理規(guī)劃工作時間,提高工作效率。

  6. 問題解決:提供處理客戶投訴和業(yè)務難題的指導和程序。

寫事作文600字2

  1、正常訂單商務政策:

  1.1整車銷售:公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策,并及時根據(jù)市場狀況調(diào)整正常訂單促銷商務政策,以書面通知形式下發(fā)各小組及相關負責人。

  1.2團購銷售:團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。

  1.3 精品銷售:按照公司制定統(tǒng)一市場零售價對外銷售,不得擅自承諾精品折扣及贈送;

  1.4精品折扣:展廳經(jīng)理/銷售主任精品折扣權限:9折,銷售部經(jīng)理折扣權限:8.5折。

  1.5保險折扣:保險部分折扣根據(jù)保險公司正常業(yè)務折扣標準執(zhí)行、特殊情況報總經(jīng)理審批;

  1.6訂單配車:公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期,特殊安排客戶應根據(jù)公司業(yè)務流程,報由銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后配車。

  1.7 車輛改配:到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶,供需資源組應立即改配車輛,確保車輛庫存在正常合理范圍以內(nèi)。

  1.8 訂單更改:客戶訂車后,如需變更車型、顏色及交貨期,需客戶本人親自到店,填寫客戶訂單變更通知書,注明變更需求,并親筆簽名。

  1.9訂單退訂:客戶訂車后,原則上不辦理退訂手續(xù),特殊情況,根據(jù)公司業(yè)務流程,報銷售部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

  1.10 客戶確認單/客戶委托單:訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù),應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù),需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書及訂車人、授權委托人身份證原件。

  1.11 交款辦理:需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務車輛,必須交納5萬元以上車款,填寫確認委托書并經(jīng)財務確認后(POS機需確認款項到帳)。

  2、倉庫管理

  2.1車輛銷售出庫:正常商品車出庫需依據(jù)公司規(guī)定,確認車輛車款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全,經(jīng)財務部審核后,由管理部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽字,資源供需組方可辦理車輛出庫手續(xù),未按正常手續(xù)流程辦理車輛出庫手續(xù),由倉庫管理員負全部責任,扣除當月績效工資部分,并給予行政記過處分,超過兩次以上未按正常手續(xù)辦理出庫手續(xù),對倉庫管理員給予解聘處理;

  2.2車輛臨時調(diào)撥:經(jīng)辦人在車輛調(diào)撥單注明車輛調(diào)撥用途、時間,經(jīng)銷售部經(jīng)理/資源供需組主任簽字確認后,倉管助理方可辦理車輛調(diào)撥;

  2.3倉庫管理:車輛裝飾、驗車、交車,需填寫提車單、車輛調(diào)撥單,憑單提車。

  3、公務車及商品車事故處理:

  3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷,應由當事人負責。

  3.2 公務車在非公務途中發(fā)生事故,所需的賠償及維修費,除保險賠償處,其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償,則處罰駕駛人500元。

  3.3 因公駕駛公務車或經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后,所需的賠償費及維修費,事故責任人屬駕駛人的,除保險賠償處,其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元),公司承擔20%;事故責任人屬對方的,除保險賠償外,其差額由駕駛人承擔20%,公司承擔80%。

  3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的,處罰駕駛人300元。

  3.5 嚴禁未經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事,違者罰款500元;如發(fā)生交通事故,相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜,除向保險公司索賠外,不足部分由駕駛人全部承擔,由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。

  4、促銷用品:

  訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用,需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批后的活動點檢表);營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調(diào)整;由銷售接待負責保管并對數(shù)量進行負責,包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨后由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管,需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續(xù),物品領用由各組負責審核交銷售部經(jīng)理審批后領用。

  4.1促銷費用:促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批,購買促銷物品需附合同,所有項目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內(nèi)外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經(jīng)審批并提前報財務備案。

  4.2授權處理:銷售部經(jīng)理因公外出,可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調(diào)撥、出庫等相關手續(xù)及日常業(yè)務處理。

  4.3牌證費用:公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取,我司僅負責車輛過檢測線,出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù),客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。

  5、團購業(yè)務:

  5.1 團購業(yè)務僅限于政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團購條件,相關協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。

  5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上,方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶僅屬于普通訂單,不能享受團購政策;

  5.3 團購客戶在簽署正式訂單前,應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表),報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過后,方可簽訂正式訂單。

  5.4 團購客戶訂車人與上牌登記人應一致,并提供相關證明復印件;

  5.5 團購宣傳資料、商務政策、操作說明、投放渠道及投放數(shù)量等,須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準后才能執(zhí)行,不能大范圍隨意散發(fā);

  6、 以老帶新業(yè)務:公司希望業(yè)務人員加強與老客戶的維系工作,動員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務。此類業(yè)務由市場營銷組統(tǒng)一管理,按已批準的獎勵方案執(zhí)行,由市場營銷組制作登記卡,建立管理檔案;

  7、 兼職業(yè)務員:

  7.1各小組可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,聘用兼職業(yè)務員開拓市場,各小組兼職業(yè)務員納入小組日常業(yè)務統(tǒng)一管理,每月上報《兼職業(yè)務員月度銷售報表》至資源供需組審核。

  7.2兼職業(yè)務員錄用應根據(jù)人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行;

  7.3財務部根據(jù)《兼職業(yè)務員月度銷售報表》審核后報總經(jīng)理批準兌現(xiàn)兼職業(yè)務人員獎金;

  8、 日報表:

  銷售部主要日報表有:銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經(jīng)理日報表及A卡日報、日常活動狀況表。

  以上日報由各項目負責人每日上報客戶服務助理匯總分析,上報時間為每日17:30分。

  9、周報表:小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調(diào)查報告三項報表由各項目負責人每周按時上報。

  10、月報表:小組月度任務書、月度市場調(diào)查報告、月度市場推廣報告、電腦系統(tǒng)月初、月中準確訂單數(shù)、月總結表

  11、A卡客戶跟蹤:A卡是銷售人員主要的客戶來源之一,A卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一,銷售顧問應每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。

  13、交車客戶回訪:交車客戶回訪由客戶服務助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經(jīng)理處。

  14、客戶投訴對應:

  14.1 各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌,在每項業(yè)務中提前作好檢查準備工作,預防投訴發(fā)生,面對客戶抱怨應積極主動應對,不得推諉。

  14.2 銷售人員違反管理制度及規(guī)定、業(yè)務標準、交車前檢查等項目而造成投訴,投訴到銷售部經(jīng)理,當事人承擔公司損失的50%,小組負責人承擔公司損失的20%;投訴到總經(jīng)理處,當事人承擔公司損失的50%,小組負責人承擔公司損失的.20%,銷售部經(jīng)理承擔公司損失的30%;

  14.3 由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日?蛻敉对V對應記錄,每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄,對應處理結果按公司正常業(yè)務流程報相關負責人審批,每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經(jīng)理。

  15、訂單歸屬處理:

  銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時,相關銷售人員上報完整A卡、客戶回訪記錄,按接觸時間及接觸次數(shù)確定。A卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。

  16、退訂、設訴、交車收款扣分管理:

  退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制,如有違規(guī)將被扣除分數(shù),分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金,每分為10元,具體扣分制度如下:

  16.1 退訂:退訂扣分根據(jù)銷售員當月業(yè)績獎罰

  a. 客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分,超過的按每退一臺車扣10分處理;

  b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。

  16.2 客戶投拆:客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理

  a. 服務態(tài)度投訴:客戶如因我部門員工服務態(tài)度不好投訴,每次投訴將扣10分;

  b. 其他投訴:銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作,向客戶詳細介紹我司的業(yè)務流程、管理制度、商品說明、商務政策,如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴,每次投訴扣除當事人10分。

  16.3 收款:收款扣分管理

  a. 車輛到店后超過5日內(nèi)未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分;

  b. 當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;

  c. 當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。

  17、違規(guī)處理

  17.1對違反以上規(guī)定的員工,銷售部經(jīng)理可視情作出批評、取消提成、經(jīng)濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。

  17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知后,應3日內(nèi)在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù),未在規(guī)定時間內(nèi)辦理相關手續(xù)的員工,公司給予停職處理。

寫事作文600字3

  管理制度是實施一定的管理行為的依據(jù),是社會再生產(chǎn)過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程,提高管理效率。以下是白話文為大家整理的業(yè)務員薪酬管理制度(精選5篇),希望可以幫助到有需要的朋友。

  一、員工工資及福利

  A、試用員工工資待遇(三個月)

  1、底薪1800元月,當月任務:必須當月銷售飛馬仕節(jié)油器6個;

  2、當月完成銷售數(shù)量在2個的,工資待遇為:1000元;

  3、當月本人業(yè)績量超過6個,超額部分金額×5%作為獎勵;

  4、當月無業(yè)績的,公司給付基本生活費450元(含交通費50元、手機話費補貼100元);

  5、試用員工享受公司三天的免費崗前培訓課程,合格者正式上崗。

  B、正式員工工資待遇(取消底薪制)

  1、當月個人零售額×15%=當月工資;

  2、享受公司年底一次性獎金3000元;

  3、當月享有交通費100元,手機話費補貼100元;

  4、享受公司三天的(職業(yè)主管成長和初級講師)培訓班。

  D、業(yè)務主任津貼

  1、享有正式員工的一切待遇;

  2、增加提成:當月本人直轄團隊累計業(yè)績(包括本人業(yè)績)×3%;

  3、當月享有手機話費補貼150元,交通費補貼200元;

  4、享受公司三天(職業(yè)經(jīng)理人成長和中級講師)培訓班。

  E、業(yè)務經(jīng)理津貼

  1、享有正式員工和主任的一切待遇;

  2、在晉升主任后的1-3個月內(nèi),直接或間接育成二個以上營業(yè)組,當月各小組累計業(yè)績×2%;

  3、當月享有手機話費補貼200元,交通費補貼300元;

  4、享受公司三天(職業(yè)高級經(jīng)理人成長和高級講師)培訓班。

  F、獎金分配

  是指公司業(yè)務部當月銷售額×2%的基金,公司以當月各級業(yè)務人員排行前3名分別給予(獎金)或獎品,具體分配作如下規(guī)定:

  第一名:獎基金總額的50%;

  第二名:獎基金總額的30%;

  第三名:獎基金總額的20%;

  G、半年度旅游獎金

  半年度旅游獎金是指公司營銷部當月銷售額×1%的基金,經(jīng)過半年的業(yè)績累計,員工在公司工作6個月以上的,個人業(yè)績排行公司前三名的員工,第一名:50%,第二名:30%,第三名:20%給予獎金。

  二、各級員工的定級

  1、業(yè)務員

  是指:年滿22周歲以上,身體健康并持有高中以上的學歷,經(jīng)公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓,具體要求是:填寫個人求職表一份,二張二寸無冠照片和一張五寸生活照片,并供給個人身份證和學歷證(原件)以及復印件各一份;

  試用期內(nèi)個人業(yè)績當月不得低于1360元(二個節(jié)油器)。

  2、業(yè)務主任(主管)

  是指本人直接推薦二位以上員工,小組當月人力不少于3人(不含本人),當月小組業(yè)績不底于1.8萬元的業(yè)績標準;

  3、業(yè)務經(jīng)理

  是指本人直接育成2個營業(yè)組(每個小組人力不少于3人,不含本人),當月團隊業(yè)績不少于3萬元的業(yè)績標準,個人季度業(yè)績不少于直接銷售2單;

  三、各級業(yè)務員工的收益分析

  1、某員工當月業(yè)績2萬元×傭金系數(shù)15%=3000元,當月個人業(yè)務排行公司(假定當月公司銷售部業(yè)績是10萬元),你排行第一名(10萬×2%)x50%=1000元,該業(yè)務員當月收入:3000元+1000元=4000元;

  2、某業(yè)務主任當月個人業(yè)績1.8萬元,團隊業(yè)績4萬元,當月個人業(yè)績排行銷售部第二名,這位主任的當月收入是:1.8萬元×15%=2700元,團隊業(yè)績4萬元×3%的主任津貼=1200元,獎金(10萬×2%)×2%=500元,該主任的各項收入:2700+1200+500=4300元。

  業(yè)務員薪酬績效管理制度4

  第一章總則

  第一條為了全面評估銷售部人員工作績效,提高本部門工作效率,特制定本管理制度。

  第二條本制度確立銷售部人員獎勵、處罰的.方式和標準。

  第三條凡公司銷售員均適用本制度。

  第二章薪酬管理機構

  第四條公司業(yè)務主管領導、營銷副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、績效部經(jīng)理、財務經(jīng)理組成銷售員薪酬評定小組。薪酬評定小組負責銷售員薪酬考核具體工作,制定考評指標、提成參數(shù),決定銷售員獎懲實施。

  第五條薪酬評定小組由銷售部經(jīng)理每季度召集一次,由績效部工作人員制作會議記錄并負責完成相關批準簽字工作。

  第三章銷售部人員薪酬構成

  第六條銷售部人員薪酬由基本工資、獎勵提成和公司福利構成。 1、發(fā)放月薪=基本工資+獎勵提成

  2、實際月薪=基本工資+車補+通訊補助+獎勵提成第七條基本工資標準

  1、銷售員實習期內(nèi)(1-3月)基本工資為1800元/月;轉為正式職工后享

  受公司各項福利待遇,基本工資為20xx元/月。

  ○1完成當月任務60%以上,可享受通訊+車補500元;○2當月完成銷售任務回款額80%以上,可享受崗位工資500元。

  2、銷售經(jīng)理實習期內(nèi)(1-3月)基本工資為3000元/月,轉為正式職工后

  享受公司各項福利待遇,基本工資為3500元/月。

  ○1完成當月任務60%以上,可享受通訊+車補500元;○2當月部門完成銷售任務回款額80%以上,可享受崗位工資500元!3當月完成部門銷售任務60%以上,可享受部門管理績效。

  第八條業(yè)務提成標準

  1、每個銷售員每年的銷售任務應達到銷售額萬元,完成銷售任務后,

  公司發(fā)放基本工資。

  2、超額完成銷售任務的,按照以下方式計算獎勵提成:超額萬-萬部分:

  獎勵提成=毛利潤x2% +業(yè)務支出

  超額萬-萬部分:

  獎勵提成=毛利潤x5% +業(yè)務支出

  超額萬-萬部分:

  獎勵提成=毛利潤x10% +業(yè)務支出

  超額萬以上部分:

  獎勵提成=毛利潤x15% +業(yè)務支出

  3、業(yè)務支出包括業(yè)務人員工作期間的差旅費、通信費、資料費等。業(yè)務支出的具體額度經(jīng)財務部門核算后另行公布,業(yè)務支出超出部分由銷售員自

  業(yè)務員薪酬績效管理制度5

  第一條、目的:

  建立合理而公正的薪資制度,以利于調(diào)動員工的工作積極性、提高公平競爭的意識。

  第二條、薪資構成

  員工的薪資由底薪、提成及年終獎金構成。

 。杲K獎金根據(jù)公司一年來盈利情況而定)

  發(fā)放月薪=底薪+業(yè)績提成

  標準月薪=發(fā)放月薪+任務提成

  第三條、底薪設定

  底薪實行任務底薪(無任務底薪),業(yè)績?nèi)蝿疹~度為(入金量)50000元/月,底薪1500元/月。

  第四條、底薪發(fā)放

 、攀袌霾咳藛T的底薪在次月15日-18日發(fā)放,

  ⑵市場部人員當月業(yè)績提成在次月20日發(fā)放

  第五條、提成設定

  1.提成分為業(yè)績提成與任務提成

  2.業(yè)績提成設定為18-38%

  微盤經(jīng)紀人:按客戶手續(xù)費18%起(由交易所系統(tǒng)自動生成)

  1)微盤經(jīng)紀人收入1000—3000元的部分額外獎勵20% 2)微盤經(jīng)紀人收入3000—5000元的部分額外獎勵25% 3)微盤經(jīng)紀人收入5000以上部分額外獎勵30%大盤經(jīng)紀人:按客戶交易手續(xù)費10000以下按18%起提成

  1)大盤客戶交易手續(xù)費10000—30000元區(qū)間按23%計算

  2)大盤客戶交易手續(xù)費:30000—50000元區(qū)間按28%計算

  3)大盤客戶手續(xù)費:50000—100000元區(qū)間按33%計算4)大盤客戶手續(xù)費:100000—150000元區(qū)間按38%計算

  二元期權經(jīng)紀人

  1)二元期權按客戶交易總金額:100000元以下的按1%計算

  2)二元期權按客戶交易總金額:100000—300000元的按1.2%計算

  3)二元期權按客戶交易總金額:300000—500000元的按1.3%計算

  4)二元期權按客戶交易總金額:500000元收入的按1.5%計算

  4.市場部人員未完成任務額:

 、盼催_到公司要求(入金量)50%時,所有提成為15%;

  即:提成只有底薪,業(yè)績提成實行分段制

 、莆赐瓿扇蝿疹~,但是超過公司要求(入金量)任務額的50%時,按原百分比傭金發(fā)放辦公室壞賬損失:公司辦公室發(fā)生損壞損失時,按成本價計。

  包括兩種:

  第一種:是所有手續(xù)齊全的情況,所有相應辦公用品相應的辦公室用品清單表都有相關人員簽字的,由市場部人員承擔成本的35%,經(jīng)理承擔15%,公司承擔50%。

  第二種:是手續(xù)不齊全,沒有辦公室用品清單的,由市場部人員按成本的15%承擔,經(jīng)理承擔15%,公司承擔70%。

  注:當產(chǎn)生的損失通過折價等其它方法處理掉以后,公司按原有相應比例返還業(yè)務人員承擔的損失。

  第六條、提成發(fā)放

  1.業(yè)績提成隨底薪一起發(fā)放,發(fā)放日期為每月15號-18號,遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。

  2.提成每月20號前發(fā)放一次,以手續(xù)費款額計算,并在結算后一個月內(nèi)與季度末月薪資合并發(fā)放。

  第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業(yè)績提成、

  (具體指是公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人。)

  第八條、對于新進的市場部人員,公司采取如下薪酬管理方法:

  1、對于月銷售業(yè)績考核未達標的新市場部人員,當月少發(fā)1/3的底薪,業(yè)績提成按規(guī)定提;

  2、如次月業(yè)績考核再次未達標者,次月累加少發(fā)2/3的底薪,業(yè)績提成按規(guī)定提取;

  3、第三個月仍未能達標者扣除底薪,業(yè)績提成按規(guī)定提取,是否延長試用期決定新業(yè)員的

寫事作文600字4

  一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強公司差旅費用管理,統(tǒng)一報銷標準,根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

  二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

  1、出差定義:指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動

  2、出差審批:部門負責人在決定派遣人員出差前,嚴格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。

  3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》,以及提報次日的'行程記錄等相關信息,并填寫《出差計劃表》

  三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先扣回,等報銷時再行核付。

  四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

  五、銷售人員出差差旅費,應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。

六、出差補助標準:餐費:15元/天,車費實報實銷

  七、報銷范圍

  1、交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù),并填寫報銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務報銷。

  2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

  3、出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行

  說明:申請表應于出差前交于上級領導批準后內(nèi)勤部備案

  出差計劃申請表

  姓名: 職務: 部門: 工號

  出差地址:

  費用預算:

  日期:

  姓名: 區(qū)域: 日期: 年 月 日至 年 月 日

寫事作文600字5

  廣告業(yè)務員管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

  1.提升效率:明確的'職責劃分和工作流程能提高工作效率,減少溝通成本。

  2.保證質(zhì)量:通過考核標準和客戶關系管理,確保服務質(zhì)量,增強客戶滿意度。

  3.促進成長:培訓和發(fā)展計劃有助于業(yè)務員個人能力的提升,為公司培養(yǎng)持久的競爭優(yōu)勢。

  4.維護形象:良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范有助于塑造公司的專業(yè)形象,增強市場信任度。

  5.激發(fā)潛力:激勵機制可以激發(fā)業(yè)務員的潛力,促進業(yè)績增長,推動公司發(fā)展。

寫事作文600字6

  一、通訊方面:

  1、必須保障手機處于24小時開機狀態(tài),保證通訊暢通。每發(fā)現(xiàn)關機一次或聯(lián)系不上扣罰20元,當月累計關機、無人接聽、不在服務區(qū)兩次以上扣除當月通訊補貼。

  2、所持手機需要換號者要提前報告公司,并明確自己新的聯(lián)系方式,當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

  3、公司開會或培訓期間手機必須調(diào)為震動狀態(tài),除客戶電話外,一律不得接聽電話或發(fā)送短信。接聽電話前首先要請示在場領導,經(jīng)同意后到外接聽,不得影響正常秩序,發(fā)現(xiàn)違反者一次扣罰5元,當月累計兩次以上(含兩次)扣罰20元,三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正,玩弄手機,不注意聽講者一次扣罰10元,擾亂正常秩序者,累計發(fā)現(xiàn)一次扣罰50元,兩次扣罰100元,三次交公司人勞處待崗。

  二、出勤管理:

  1、工作時間:8:30—17:00。

  2、簽到制度

  市區(qū)業(yè)務人員實行早晚簽到制,即早上到公司簽到,下午回到公司開完會后簽到;倉庫管理人員按市區(qū)終端業(yè)務人員簽到制度執(zhí)行。其他人員實行正常簽到,如果業(yè)務需要需外出聯(lián)系業(yè)務時,要向主管領導匯報。

  3、佩戴胸牌管理制度

  食品公司人員在上班時間內(nèi)必須佩戴胸牌,發(fā)現(xiàn)一次未帶胸牌者扣罰10元。

  4、遲到、早退:

  遲到、早退一次扣罰10元;遲到、早退超過半小時按曠工處理。

  5、曠工:曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助,曠工超過三天交公司人勞處待崗。

  6、離崗:工作中發(fā)現(xiàn)離崗一次扣罰20元,當月累計發(fā)現(xiàn)離崗三次交公司人勞處待崗。

  7、請假:業(yè)務人員請假需填寫假條并經(jīng)部門領導同意后方可請假,假條由部門領導上交主管領導,當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

  8、全勤:當月全勤者獎勵50元。

  三、會議制度及出勤要求:

  1、每天早上:8:30各部門分別召開晨會,要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的.用品后,立即去自己當日所要拜訪區(qū)域。公司要求早上9:00之前必須出門,每次扣罰5元,

  2、每天下午:各部門分別開當天業(yè)務總結會,業(yè)務員要將當天業(yè)務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

  3、發(fā)現(xiàn)一次未正常召開會議,扣罰部門負責人10元。

  四、終端業(yè)務員拜訪制度:

  1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪,不得漏店、跳躍式拜訪,如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元。

  2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡(記錄)和客戶訂單,不得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元/店。

  3、每個工作日中午12:00———14:00為午休時間,午休時不得離開自己的拜訪區(qū)域,如發(fā)現(xiàn)離開拜訪區(qū)域者一次扣罰10元。

  五、業(yè)務人員在開展業(yè)務時應嚴格遵守以下事項:

 。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項:

  1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時,嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等)。

  2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉接給其他轄區(qū)負責的業(yè)務人員。

 。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧

  1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況,資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內(nèi)容,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

  2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。

  3、在鞏固原有客戶的同時,要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢,搜集新的信息,開拓新客戶新市場。

  4、根據(jù)公司要求做好行銷日志,行銷日志要明確具體,及時上交到公司。

  5、每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋。

 。ㄈ┰阡N售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

  1、注意儀容儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到。

  2、嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。發(fā)現(xiàn)業(yè)務人員截留公司活動的行為,按10倍進行處罰,并在公司公告欄內(nèi)進行公示,以示懲戒。

  3、工作期間,不能飲酒。

  4、工作時間不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

寫事作文600字7

  成本核算管理制度

  外貿(mào)業(yè)務員管理制度

  辦理客戶業(yè)務前的準備工作

  營業(yè)助理復查上次該客戶當面所交代或來電來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。

  (一)營業(yè)助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙?zhí)住思、標頭、陳列箱、說明書等資料,應即準備齊全,如有問題不能解決,應即向主管經(jīng)理請示如何處理。

  (二)營業(yè)助理須將客戶所欲購的項目,應準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。

  (三)營業(yè)助理應客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯(lián)絡,不可有誤。

  (四)營業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。

  (五)如需采購部有關科長配合準備工作者,營業(yè)助理應協(xié)調(diào)妥善對大客戶來應預到公司日期。

  客戶接待工作

  (一)如需到機場迎接,營業(yè)部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯(lián)絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。

  (二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應事先與工廠聯(lián)絡,安排行程。

  (三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業(yè)助理應事先安排觀光行程。

  客戶來訪接待

  (一)赴機場或飯店接客戶前,營業(yè)助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業(yè)務洽談室。

  (二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應通知樣品室準備。

  (三)如需采購部有關科長備詢時,營業(yè)助理應事先通知待命。

  客戶接洽業(yè)務

  (一)營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。

  (二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營業(yè)助理應即記錄詳細資料及產(chǎn)品編號、規(guī)格、包裝明細、材數(shù),最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協(xié)調(diào)報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數(shù)量的運費,如該產(chǎn)品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。

  (三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數(shù)量等,營業(yè)助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產(chǎn)品草圖。

  (四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。

  (五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應囑咐樣品室歸還原處。

  (六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。

  (七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。

  整理報價單

  (一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營業(yè)助理與采購部有關科長協(xié)調(diào)整理報價單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。

  (二)客戶訂購產(chǎn)品,營業(yè)助理應于客戶離公司的當日或限內(nèi)將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經(jīng)理閱后,掃報價單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。

  (三)營業(yè)助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經(jīng)理后,開國內(nèi)訂單,連同國內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。

  成本核算管理制度

  (四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關文件由營業(yè)助理于結并前自行核對單價數(shù)量,必須在當日內(nèi)完成。

  開國內(nèi)訂單

  營業(yè)助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經(jīng)理會同有關采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內(nèi)訂單號碼及日期。

  (一)訂單上嘜頭可采用下列方式:

  1.刻章。

  2.打字。

  3.由營業(yè)助理書寫清楚。

  (二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。

  (三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。

  (四)原國內(nèi)訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:

  KR-1021 (此為改開訂單號碼)

  K-1021 (此為原訂單號碼)

  (五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。

  (六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。

  (七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。

  (八)訂單一個ITEM在¥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經(jīng)科長簽字的訂單,采購科長應協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負責。

  (九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業(yè)助理負責,但裝押助理協(xié)助催貨。

  開妥國內(nèi)訂單

  (一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。

  (二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:

  1.留底聯(lián)存查。

  2.工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。

  3.裝運聯(lián)連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。

  4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。

  5.管制中心收到簽回聯(lián)時,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理,再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。

  (三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。

  1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。

  2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。

  (四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經(jīng)理決定不可自作主張。

  成本核算管理制度

  索取樣品

  (一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經(jīng)理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。

  (二)客戶已訂購者,應按報價單國內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關工廠索取樣品。

  (三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯(lián)絡。

  (四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時,應即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關采購科長采取緊急措施。

  (五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。

  (六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。

  (七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產(chǎn)品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。

  (八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。

  (九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。

  (十)內(nèi)借(暫借)樣品應于資料中心登記。

  (十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。

  附件:

  索取樣品職責的劃分:

  1.舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務員索取,若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。

  2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:

  (1)客戶送來的樣品(圖片)。

  (2)舊樣品但有部分更改者。

  ①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負責。

 、谟杏唵蔚男聵悠酚煽崎L負責索取樣品到底。

 、蹮o訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經(jīng)理,說明理由。

  寄樣品給客戶

  在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名

  (一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。

  1.如樣品數(shù)量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。

  2.每3個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。

  3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)"

  4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。

  (二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實的'價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人,六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。

  (三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目,再行寄出。

  □客戶來電來函來樣品

  (一)收到客戶來電來函,應立即請示經(jīng)理如何處理。

  成本核算管理制度

  (二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報價等,應即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。

  (三)主管經(jīng)理外出時,營業(yè)助理應在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報處理經(jīng)過如系緊急事項,應設法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡,以便迅速處理。

  □須經(jīng)確認樣品、印刷品

  (一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)住思、標頭經(jīng)國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關外務員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。

  (二)客戶正式確認通過的樣品,應會知有關外務員或科長,規(guī)格正確以便驗貨。

  □驗貨

  (一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務員忙碌,因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務人員不能決定可出貨時,外務人員來電或來函通知,營業(yè)助理應即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應通知外務員必須親往驗貨。

  (二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。

  (三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。

  □申請國外(內(nèi))傭金賠償

  (一)營業(yè)助理填妥申請書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據(jù)及護照影本送交會計制單。

  (申請書為四聯(lián),其中一份留底)

  (二)在支付國外傭金時必須:

  1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。

  2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領。

  (三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關會計簽收一份,另一份交稽核。

  □對樣品處理

  (一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。

  (二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關科長編資料。

  (三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。

  (四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經(jīng)理名。

  (五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。

  (六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。

  □注銷國內(nèi)訂單

  (一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。

  (二)凡有退關稅或退貨物稅的工廠在未結關前請款一律保留50%(包括送倉庫貨),如工廠急需貨款,亦應先開來保證票。

  □接到報價單與國內(nèi)訂單

  成本核算管理制度

  裝押助理收到由營業(yè)助理轉來的報價單與國內(nèi)訂單時,應核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。

  □簽收L/C影本

  (一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。

  (二)L/C可能發(fā)生的問題如下:

  1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。

  2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。

  3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。

  4.如由本地無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。

  5.核對受益人全名、地址有無錯誤。

  6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。

  7.L/C內(nèi)容有無錯誤字。

  8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。

  9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。

  10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。

  11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買方負擔,如否應即請示主管經(jīng)理。

  12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經(jīng)理。

  □裝船通知單

  (一)依照國內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期一個月至一個月前開始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。

  送貨柜場者:共四聯(lián)

  第一聯(lián):

  寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。

  第二、三聯(lián):

  (1)寄有關外務員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。

  (2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關科長,第三聯(lián)仍寄交外務員。

  第四聯(lián):裝押助理存查。

  貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)

  第一聯(lián):

  寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。

  第二聯(lián):

  裝押助理存查。

  如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關科長協(xié)助處理。

  (二)如國內(nèi)訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到",船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)

  (三)如國內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產(chǎn)者,當收到客戶確認函電時,由營業(yè)助理填寫確認函交工廠,并將留底聯(lián)交有關裝押助理簽收,并在國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。

  (四)如出口美、日地區(qū),應將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數(shù)份填妥,可成本核算管理制度

  隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經(jīng)濟部商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書。

  (五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協(xié)調(diào)報關行后與有關工廠辦理手續(xù)。

  □催貨

  (一)送貨柜場的裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨,應該會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務人員催貨。

  (二)退稅資料寄來本公司時,應先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。

  □收到倉庫送來的進貨單

  (一)裝押助理收到進貨單應即核對,對所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。

  (二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。

  (三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應扣運費。

  □簽訂S/O

  (一)依據(jù)出貨明細表及國內(nèi)訂單裝運聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。

  (二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。

  (三)船期如有提前或延后,應立即與工廠聯(lián)系務必配合。

  (四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應即時補上,以免報關行在船公司重打,浪費時間。

  (五)簽S/O的時間應提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡訂船位。

  (六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時應請示主管經(jīng)理處理。

  □結關前工作

  (一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)

  (二)(如由倉庫出卡車者,須在結關前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。

  (三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點,確定時應即通知報關行。

  (四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。

  (五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務)連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。

  (六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預計入帳日期,應填寫結關后七天,如有遲延應寫原因。

  (七)送貨當天早上必須聯(lián)絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。

  (八)結關當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關。

  (九)貨如未依時間送達,所發(fā)生海關費用及規(guī)費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應扣數(shù)目,注意請款時扣除。

  (十)裝押助理如當日有結關的貨,須所有的貨到達確實報關完畢,才可下班。

  (十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"。

  (十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當天的日期、配件,如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度

  開來當天的發(fā)票,不可延遲于送貨。

  (十三)工廠如在貨未結關前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。

  結關后工作

  (一)裝押助理須查詢報關行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準單交營業(yè)助理。

  (二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報備。

  (三)于CBC到達后,如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結書一份及CBC副本一份送交報關行,以便辦理產(chǎn)地證明。

  (四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關行,以便到船公司拿B/L時核對。

  (五)在收到B/L時立刻核對材數(shù)與運費與內(nèi)容有無錯誤是否符合。

  (六)B/L如須預付運費,應會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準單交有關會計,如經(jīng)理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。

  (七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉送稽核,時間由結關日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。

  (八)押準文件存檔聯(lián)及寄交客戶,聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后,分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。

  (九)押匯科長收到結匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關會計。

  □打OOL

  視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。

  □收到倉庫存貨周報表

  倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。

  □申請LOCAL L/C

  (一)向押匯科長取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準交押匯科長申請,在開發(fā)本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續(xù)費是否從工廠扣除。

  (二)押匯時LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長。

  貨完全出清時的工作

  (一)國內(nèi)訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。

  (二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應即交押匯科長。

  核簽報關費

  (一)核對嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報關費欄登記該批報關費,以免報關行重復請款。

  (二)報關費如多出規(guī)定費用時,應簽請經(jīng)理核準

寫事作文600字8

  一、目的

  強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。

  二、適用范圍

  本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

  三、業(yè)務員薪資構成:

  1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼及提成構成;

  2、發(fā)放月薪=底薪+補貼+提成

  四、業(yè)務員底薪及補貼設定:

  1、業(yè)務員的底薪為XXXX元/月,包住宿包伙食。

  2、補貼

  1交通補貼:按乘坐公共汽車為標準實報實銷。

  2通訊補貼:XXX元/月,試用期內(nèi)業(yè)務員不能享受通訊補貼。

  3如不需公司提供住宿補貼XXX元/月。

  4因公外出出差誤餐補貼XX元/天。

  五、銷售任務

  業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的.30%計算任務額第三個月按正式員工的50%計算任務額。

  六、提成制度:

  1、提成結算方式:隔月結算,貨款未收回部分暫不結算,直至貨款全部回收;

  2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

  3、提成計算辦法:

  銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

  凈銷售額=當月發(fā)貨金額當月退貨金額

寫事作文600字9

  第一章出勤制度

  一、全體業(yè)務人員必須認真遵守作息時間,按時上下班,不準遲到、早退。

  二、全體業(yè)務人員上下班必須到公司報到。

  1.請假必須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效

  2.特殊情況來不及書面請假,不能上班的,應向上頭報告,并事后補辦請假手續(xù)。

  3.辦公室應加強考勤管理,全體工作人員要認真履行書面請假制度,請假手續(xù)交辦公室留查。

  第二章業(yè)務員管理條例

  業(yè)務員是公司的生命,為充分調(diào)動公司業(yè)務人員的積極性,特制定本條件,具體如下:

  一、試用期業(yè)務員管理條件

  1.新業(yè)務員到公司正式報到需攜帶身份證原件,畢業(yè)證原件,1張身份證復印件,1張畢業(yè)證復印件,1張個人簡歷辦理正規(guī)入職手續(xù)。

  2.業(yè)務員到崗后,由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓,每個業(yè)務員需通過基本培訓方可正式上崗。

  3.為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務,公司對新業(yè)務員采取底薪+無定額+獎金的工資發(fā)放制度,鼓勵業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。

  4.新業(yè)務員試用期一般為1個月,公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務員的責任心,業(yè)務能力以及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核。由總經(jīng)理決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用期1個月后仍不能通過業(yè)務考核的做自動離職處理。(對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬條件)

  二、正式合同期業(yè)務員薪資提成管理方法

  1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼及提成構成;

  2、發(fā)放月薪=底薪+補貼+提成注:詳見業(yè)務員提成管理制度方案

  三、本著少花錢多辦事的原則,對業(yè)務費用,需事先填寫申請表,注明用途并由公司經(jīng)理批準。報銷時,原始憑證必須由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單。經(jīng)財務部門核準后給予報銷。當月發(fā)生的業(yè)務費用當月必須結清。

  四、提高公司凝聚力,提倡公司員工互幫精神公司會每月憑出責任心強、業(yè)績好的優(yōu)秀業(yè)務員,累計三個月可享受“金牌業(yè)務員”稱號。成為“金牌業(yè)務員”的人員,除具有帶領團隊的資格,同時還有月獎金及年終獎。

  第三章業(yè)務員日常行為規(guī)范

  一、在公司內(nèi),應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級指揮。

  二、必須建立周會制度,宣布本周各位業(yè)務人員的業(yè)務情況,包括區(qū)域情況、拜訪客戶數(shù),簽約客戶數(shù)等,需提出疑問、建議及市場動態(tài)反饋,以供大家討論。促進工作更好的開

  展。同時,要安排下周工作內(nèi)容并作好準備。

  三、嚴格遵守工作時間,做到不遲到,不早退。下班時間到后,必須整理好物品下班。

  四、工作期間應認真工作,不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩,不得妨礙其他人開展業(yè)務工作,不得擅自離開工作崗位,不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。

  五、工作時,不打非業(yè)務性電話,接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。

  六、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的`保密義務,不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽,不傳播與本人無關的,不該打聽不該傳播的事項。

  七、不得將公司資料、設備、器材用作私用,如需攜帶外出須得到批準。

  八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司,工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。

  九、個人所借用的工具、物品必須妥善保管,不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

  十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

  十一、客人來訪原則上應有預約,并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。

  十二、公司員工間及對公司外的人員,必須禮貌待人,文明用語,不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處,互相團結、幫助。

  十三、員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊,禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體,不濃妝艷抹,不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

  十四、隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔,不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規(guī)定存放處。

  十五、除在指定場所、時間外,不允許飲食、吸煙。

  十六、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電,愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞,須通知物業(yè)處進行更換、修理。

  十七、必須遵守用電規(guī)則(下班前關閉電腦、清理煙缸、切斷電源)

  十八、所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態(tài)。

  十九、發(fā)生重大事故要立即報告

  第四章業(yè)務操作行為規(guī)范

  為提高業(yè)務人員素質(zhì),規(guī)范管理,防微杜漸,特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。

  一、“四做到”

  1.做到保守機密,不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

  2.做到通訊暢通,不無故關機或失去聯(lián)系。

  3.做到據(jù)實報銷,不隱瞞行程,不瞞報費用。

  4.做到愛護公物,不損壞公司物品。

  二、業(yè)務中注意事項

 。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項:

  1.業(yè)務人員聯(lián)系客戶時,嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協(xié)議折扣,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

  2.業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉達給主管。

  (二)信息收集注意事項:

  1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況,和采購渠道,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。并做好客戶檔案管理。

  2.在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。

  3.在鞏固原有客戶的同時,要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢,搜集新的信息,開拓新市場。

  4.做好行銷日志,要求明確具體,及時匯報并上交公司

  5.每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋回公司

 。ㄈ┖灦ê贤淖⒁馐马棧

  1.簽定合同前,了解客戶/商家資信,做好資信調(diào)查,有效防范資金風險。

  2.簽定合同時,業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真推敲,逐項填寫完善,不得涂改,嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執(zhí)行,并簽章認可,對違規(guī)者,視情節(jié)輕重給予處罰。

  3.合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。

 。ㄋ模┵Y金支付注意事項:

  1.業(yè)務人員在合同或訂單簽好后,應嚴格按約定收款發(fā)貨,不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發(fā)貨標準。

  2.業(yè)務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙,承擔全額損失,對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

  (五)財務報銷注意事項:

  1.報銷實行當事人報銷制,實報實銷制,不得瞞報,多報,錯報。

  2.每周x,周x定為賬務固定報銷時間,月底xx日之前要把本月賬務全部報銷完畢。

  3.如因特殊情況需提前報銷或未及時月底前報銷本月財務的,需提前向財務經(jīng)理說明,并安排合適的時間進行賬務報銷。原則上不得影響公司正常財務制度。

  4.具體詳見公司財務報銷制度。

 。ㄎ澹┡c客戶交往過程中,務必堅持原則,維護公司利益。本制度最終解釋權歸公司所有xx公司

  20xx年5月28日

寫事作文600字10

  提高業(yè)務員工作責任心,端正工作態(tài)度,扭轉當前業(yè)務開展的不利局面,達到提升業(yè)務員綜合素質(zhì),提高工作績效,開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的,制定本制度。

  一、勞紀及日常報表提交

  1、出勤。

  每天在早上八點種以前在人力資源部簽到,簽到的過程中不許代簽、遲簽,因開展業(yè)務需要,需在業(yè)務場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關規(guī)定考核外,事業(yè)部考核20元/次。

  2、日常報表提交。

  認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次考核;早上填寫前日日報表的,按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的'按10元/次考核;月總結下月2日前交辦公室,遲交無論理由,考核30元/次,完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。

  3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。

  無故缺席除按公司相關規(guī)定考核外,事業(yè)部考核20元/次。

  二、業(yè)務開展

  1、信息收集

  1)對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分:

  小羅:盤龍城一帶、金銀龍湖

  小剛:山、陽邏一帶

  小祥:吳家山、陽邏

  小波:磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口

  小敏:王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南

  小佳:江夏至武昌火車站

  小嘯:江夏至武昌火車站

  小祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域,并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動,除各人已上報目前跟蹤重點項目外,業(yè)務活動原則上不得過界。

  2)各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集,每遲一天考核10元,不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元,150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后,由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察,對虛假或有明顯遺漏的,一處考核30元。

  2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》之相關內(nèi)容執(zhí)行。

  三、本制度涉及考核項,均由業(yè)務員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室,三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

寫事作文600字11

  為了制造一支以公司利益至高無上準則,建立高素養(yǎng)、高水平的團隊,更好地效勞于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的治理規(guī)章制度,望各位員工自覺遵守!

  一、衛(wèi)生標準

  1、 不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進入辦公區(qū)域。第一次提出警告,再發(fā)覺罰款50元。

  2、 員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生,確保地面、桌面及設備的干凈,垃圾簍需準時清理,不得滿于2/3。

  3、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,發(fā)覺不清潔的狀況,應準時清理。

  4、 辦公室每周分組進展一次大掃除。

  5、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人,事后需馬上清理睬客區(qū)。

  6、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙,一經(jīng)抓到罰款50元。

  7、 正確使用公司內(nèi)的。水、電、空調(diào)等設施,最終離開辦公室的員工應關閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應當關閉的設施。

  8、 會議室投影儀使用后應關閉電源,拔掉插頭。

  9、 溫度超過32度可開空調(diào)降溫,夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設置不得低于26攝氏度,冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設置不得高于20攝氏度。下班后人不多的狀況下只開一個空調(diào)。

  10、 要愛惜辦公區(qū)域的花木及其他公共設備。

  二、工作要求

  1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗,不得閑聊、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的寧靜有序。

  2、員工跟客戶和內(nèi)部的溝通一律使用EC溝通,不能使用其它的溝通工具。交談時間原則上不能超過20分鐘特別狀況除外。第一次提出警告,如再發(fā)覺,每次罰款五十元。

  3、公司上層領導安排的工作必需立即完成。

  4、常?偨Y工作中的得失,并參加部門的業(yè)務爭論,不斷提高自身的業(yè)務水平。

  5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

  6、公司全體員工不能穿拖鞋上班,男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間進入辦公區(qū)。一次罰款20元

  7、接聽工作電話,語氣要溫順,言語要有禮貌并簡潔明白,嚴格執(zhí)行崗位標準,電話鈴響,如相關人員不在,其它員工有義務接聽并記錄相關信息轉達和告知。

  8、員工應肯定遵循公司的保密制度,未經(jīng)經(jīng)理批準,不得將公司的技術、資料、規(guī)劃、打算等商業(yè)機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發(fā)送,一經(jīng)發(fā)覺,嚴厲處理,對于情節(jié)和后果嚴峻者,公司將保存進一步追究其法律責任的.權利。

  三、網(wǎng)絡治理

  1、工作時間內(nèi)制止掃瞄與自己工作崗位或業(yè)務無關的網(wǎng)站。

  2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡上從事與工作無關的行為,也決不允許任何與工作無關的信息消失在網(wǎng)絡上。

  3、嚴禁在公司網(wǎng)絡上玩任何形式的網(wǎng)絡嬉戲、掃瞄圖片、傾聽音樂、看視頻等各種與工作無關的內(nèi)容。

  4、以上3點如有人違反,第一次警告,再發(fā)覺每次罰五十元。

  5、下班時間不得利用公司的資源干與工作無關的事,例如在公司打嬉戲,看視頻等等。假如看到一次罰款50 元

  四、一般出勤規(guī)定:

  1、 上下班必需按時進展指紋打卡,早退和未打卡視為曠工

  2、 遲到:上班后半小時未打卡視為曠工半天。

  3、 請假未批準或假期已滿未續(xù)(續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準)而擅自不到者,視為曠工。

  4、 1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,罰款20元;累計達3次以上5次以下者,罰款50元;累計達5次以上10次以下者,罰款80元;累計達10次以上者,罰款100元。

  5、 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人說明外出事由,并需在前臺登記—《員工外出登記表》,否則按外出辦私事處理。

  6、 上班時間外出辦私事者,一經(jīng)發(fā)覺,即罰款100元,并通報批判1次。

  7、 員工確因突發(fā)事項需要離崗,2小時之內(nèi)可口頭向部門負責人申請,經(jīng)批準前方可離崗,超過兩小時按請假手續(xù)申請。

  五、員工請假治理方法

  1、請假手續(xù)。公司本部員工請假,必需提前申請,先領取《員工請假單》,填妥請假日期、請假事由及相關工程,填制完畢后,經(jīng)批準前方可請假離開工作崗位。臨時請假(緊急狀況除外)概不批準。

  2、請假權限。公司本部員工請假一天〔不含一天〕之內(nèi)報部門主管批準,一天及一天以上報總經(jīng)理批準,總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

  3、請假須知:

 。ㄒ唬 公司本部員工請假單由經(jīng)理指定專人保管存檔。

 。ǘ 公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù),必需在當日托付同

  事或以電話口頭請假,假滿返回后補辦請假手續(xù),不得超過兩天。

  (三) 員工請病假五天以上,必需附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總

  經(jīng)理處,辦理病假手續(xù)。

寫事作文600字12

  一、薪資構成

  底薪+提成+績效+電話補貼+交通補貼

  二、底薪發(fā)放辦法

  1、銷售人員試用期內(nèi),試用期為三個月。第一個月為1000元,第二個月為1200元,第三個月為1500元,三個月工資掛帳暫不發(fā)放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情景一次發(fā)放。

  2、對于在試用期第一月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月的50%按月發(fā)給生活費。對于在試用期第二個月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月試用工資+第二月試用工資的50%發(fā)給生活費。

  對于在試用期第三個月沒有完成定額業(yè)績的,按第一、二月試用工資+第三月的50%按月發(fā)給生活費。按業(yè)績決定銷售人員走留。

  3、試用期后,對于連續(xù)第二個月沒有完成額定業(yè)績的,從第三個月起底薪按試用期的相反順序遞減。

  4、銷售人員每周上報業(yè)務進展情景(聯(lián)系人、電話、地點等情景),公司每月核準業(yè)績完成情景。

  三、提成發(fā)放

  提成個人收入=(當期銷售額-銷售定額)×提成率”。

  銷售定額、提成率由公司根據(jù)市場情景制定。

  四、電話補貼+交通補貼

  試用期滿后發(fā)放電話補貼100元和交通補貼100元。

  五、績效

  年度完成全年任務的,公司獎預以現(xiàn)金獎勵。獎勵辦法另行制定。又與銷售成果掛鉤;既有提成的刺激,又給員工供給了相對固定的收入基礎,使他們不至于對未來收入的情景心里完全沒底。正因為基本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點,所以成為當前最通行的銷售報酬制度,在美國約有50%的企業(yè)采用。用公式表示如下:

  將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分資料,銷售人員有必須的`銷售定額,當月不管是否完成銷售指標,都可得到基本工資即底薪;如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標,則超過以上部分按比例提成。基本制實際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點,使得銷售人員收入既有固定薪金作保障,個人收入=基本工資+(當期銷售額-銷售定額)×提成率”或“個人收入=基本工資+(當期銷售額-銷售定額)×毛利率×提成率。

  在實際工作中,有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的收入制度,可是規(guī)定如果當月沒有完成銷售指標,則按必須的比例從基本工資中扣除。例如:某公司規(guī)定每月每人的銷售指標為10萬元,基本工資1000元,當月不滿銷售指標的部分,則按1%的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。

寫事作文600字13

  一.在公司上班期間注意事項

  上下班時間:每天早上8:30上班,17:00下班。市內(nèi)業(yè)務人員以早上簽到時間為準。

  上班時:

  每天要拜訪30個終端,并對終端內(nèi)的情況進行記錄,并由綜合組人員進行抽查,對抽查不合格的,視為為走訪終端。

  熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢,并能形成一套有見解的說服客戶的`理論。

  上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

  因公因私不能上班時實行書面請假制度。

  二.業(yè)務員工作職責

  認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。

  熱愛本職工作,服從公司的工作安排,根據(jù)市場情況制定下期市場操作計劃,確定主攻方向和目標。

  注意自己的言談舉止,以大方得體的儀態(tài),積極熱情的工作態(tài)度,做好公司內(nèi)相關銷售工作。

  嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密,不得泄露與他人。

  廣泛搜集信息,掌握市場動態(tài),對有意向的客戶,利用一切可以利用的關系,創(chuàng)造誠信機會。

  在工作中,搞好團結協(xié)作關系,共同完成銷售任務。

  在業(yè)務中出現(xiàn)問題,及時向主管和部門經(jīng)理匯報,提出個人建議。

  認真為新老客戶服務,提高終端對公司的美譽度和信譽度。

  完成公司領導交辦的臨時工作。

  不得利用業(yè)務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利,不得介紹客戶式轉移業(yè)務給他公司謀取私利。

  三.農(nóng)村及周邊業(yè)務員

 、呸r(nóng)村業(yè)務員必須用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮,以示其真實性?/p>

 、茦I(yè)務員在市場期間,不得關機,否則每一次關機罰款50元。

 、寝r(nóng)村走訪的業(yè)務人員應合理安排工作時間,要有工作計劃,走訪終端要有終端的詳細檔案,并分析競爭對手信息,并及時像公司匯報,以便做出下步的市場分析計劃。

寫事作文600字14

  為了能在激烈的市場中立于不敗之地、增強企業(yè)的經(jīng)營能力和抗風險能力、加強員工的.責任感、提高銷售業(yè)績、充分發(fā)揮員工在工作積極性和創(chuàng)造性、制定以下規(guī)章制度:

  一.在公司上班期間相關規(guī)定

  1.上班時間:9:00-18:00

  2.工作期間不得擅自離崗,不得遲到早退。

  3.因特殊情況不能上班,應提前向部門負責人請假。

  4.業(yè)務員熟記行業(yè)知識、產(chǎn)品的簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基

  本情況。熟識公司的優(yōu)勢,并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

  二.出差制度

  1.業(yè)務員出差需做好出差計劃報告。

  2.出差期間,當天20:00前須把一天的客戶拜訪記錄發(fā)送給部門負責人,如出現(xiàn)未及時發(fā)送或造假行為,將算入當月的績效考核并進行扣款。

  3.出差費用報銷:

 、牛嚻睂嵭袑崍髮嶄N制,長沙外出以火車硬臥票制為標準(長沙周邊地區(qū)待討論)。各地、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)車票需憑有效車票發(fā)票進行報銷,經(jīng)財務人員發(fā)現(xiàn)有作假情況將不予報銷。

 、疲畬嵭性彀芍疲汉斕焓乘拶M用,車費另算。住宿需開酒店(旅館)正式發(fā)票,以發(fā)票為準視為當天出差,未開具體發(fā)票,視當天未出差。財務將以開出的發(fā)票額進行財務統(tǒng)計。

寫事作文600字15

  1.提高效率:明確的出差管理制度有助于業(yè)務員高效規(guī)劃工作,減少無效時間和資源浪費。

  2.控制成本:通過費用管理,公司能有效控制出差成本,防止濫用公款。

  3.維護形象:統(tǒng)一的'行為準則有助于塑造公司專業(yè)形象,增強客戶信任。

  4.監(jiān)督管理:報告提交和紀律規(guī)定便于公司了解業(yè)務員的工作進展,進行有效監(jiān)督和指導。

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